大型综合型民营企业
- 建立并完善企业内部审计管理体系,积极宣传、严格遵守财经纪律各项规章制度,负责向各部门解释和解答与公司财务相关的制度和法规,并敦促各部门贯彻执行 - 起草集团审计计划,批准后组织实施内部审计工作,拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书 - 负责集团公司范围内专项审计 - 对内部运营程序和经营结果进行监督、检查 - 内控体系建设及风险防范机制 - 对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告 - 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督 - 对未发现风险的关键控制点提供防范建议 - 负责组织完成公司年度审计工作,负责完成与会计师事务所的沟通、协调
- 审计、会计学、财务管理、工商管理,经济学等相关专业本科以上学历 - 5年以上内控或审计工作经验,有上市公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先 - 具有全面的内控、风险控制、审计等专业知识和技能 - 具有CPA、CIA资格证书者优先