集团审计师

40-50万

大型综合型民营企业

上海市 2018-02-06

职位介绍

-	建立并完善企业内部审计管理体系,积极宣传、严格遵守财经纪律各项规章制度,负责向各部门解释和解答与公司财务相关的制度和法规,并敦促各部门贯彻执行
-	起草集团审计计划,批准后组织实施内部审计工作,拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
-	负责集团公司范围内专项审计
-	对内部运营程序和经营结果进行监督、检查
-	内控体系建设及风险防范机制
-	对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
-	对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督
-	对未发现风险的关键控制点提供防范建议
-	负责组织完成公司年度审计工作,负责完成与会计师事务所的沟通、协调

职位要求

-	审计、会计学、财务管理、工商管理,经济学等相关专业本科以上学历
-	5年以上内控或审计工作经验,有上市公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先
-	具有全面的内控、风险控制、审计等专业知识和技能
-	具有CPA、CIA资格证书者优先

所属顾问

Maggie Yin | 高级顾问

上海市 | 从业23年

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